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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,個(gè)別員工沒(méi)有領(lǐng)工資是不是可以計(jì)入到其他應(yīng)付款里,待到領(lǐng)取的時(shí)候在沖其他應(yīng)付款? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——xx 領(lǐng)取時(shí): 借:其他應(yīng)付款——xx 貸:銀行存款



不用做支付
只需要計(jì)提就可以
2020 11/15 17:38

84785017 

2020 11/15 17:49
哪步可以省略?

郭老師 

2020 11/15 17:51
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
做這個(gè)就可以

84785017 

2020 11/15 17:55
這是正常發(fā)工資的分錄,沒(méi)領(lǐng)的部分怎么入賬?

郭老師 

2020 11/15 17:56
沒(méi)有支付的應(yīng)付職工薪酬貸方余額不就是嗎

郭老師 

2020 11/15 17:56
下次支付借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

84785017 

2020 11/15 17:59
明白了,謝謝

郭老師 

2020 11/15 17:59
不用客氣的
工作愉快
