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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司支付一筆項(xiàng)目研究報(bào)告編制費(fèi),對(duì)方開了發(fā)票怎么寫分錄啊



借,管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸,銀行存款
2020 11/07 13:11

84784972 

2020 11/07 13:25
老師,這筆款按合同約定完成定搞后付編制費(fèi),尾款后面再付,也計(jì)管理費(fèi)用嗎

娜老師 

2020 11/07 15:24
你可以先放在預(yù)付賬款里面,最后遍要一起轉(zhuǎn)入管理費(fèi)

84784972 

2020 11/07 15:46
已經(jīng)收到對(duì)方開來的發(fā)票可以做預(yù)付款嗎?

娜老師 

2020 11/07 15:55
收到發(fā)票計(jì)入到管理的后續(xù)再有發(fā)票也是計(jì)入管理費(fèi)用就可以了

84784972 

2020 11/07 16:59
不太明白,老師能說清楚點(diǎn)嗎

娜老師 

2020 11/07 17:01
不如10萬的編制費(fèi)
第一次收到3萬發(fā)票
借;管理費(fèi)用3
貸銀行存款3
第二次收到7萬發(fā)票
借;管理費(fèi)用7
貸銀行存款7
