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問(wèn)題已解決
老師我是9月份開票,10月紅沖,增值稅和附加稅稅金已交,我們10月份可以申請(qǐng)退稅,應(yīng)退稅金未退留著待抵扣,怎么做分錄



同學(xué)你好!
你可以不用做什么分錄,在申報(bào)的時(shí)候,你在已繳納稅額里面填寫上已繳納的稅款就可以了。
2020 11/06 14:45

老師我是9月份開票,10月紅沖,增值稅和附加稅稅金已交,我們10月份可以申請(qǐng)退稅,應(yīng)退稅金未退留著待抵扣,怎么做分錄
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