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我公司今年出票20萬,沒有成本票,那么企業(yè)所得稅要繳納多少呢

84785044| 提問時(shí)間:2020 11/04 16:37
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,按照20萬減去費(fèi)用,差額乘以所得稅稅率
2020 11/04 16:38
84785044
2020 11/04 16:38
所得稅稅率是25% 嗎?
冉老師
2020 11/04 16:39
你好,是的,你說的很對(duì)
84785044
2020 11/04 16:42
那進(jìn)賬了20萬以后,就得交這些所得稅了是嗎?那如果當(dāng)月當(dāng)季度做賬,其他應(yīng)付款項(xiàng),花出去的錢,沒有發(fā)票可以做費(fèi)用成本嗎?
84785044
2020 11/04 16:44
我想合理做賬,可以少交一些企業(yè)所得稅。支出費(fèi)用例如:工人勞務(wù)費(fèi),薪資,購買水泥大件,等,大部分都是沒有發(fā)票的這種,可以做 其他應(yīng)付款項(xiàng),可以做費(fèi)用成本嗎?
冉老師
2020 11/04 16:45
你好,可以的,但是最好有發(fā)票
84785044
2020 11/04 16:46
嗯嗯,但是實(shí)際當(dāng)中的很多業(yè)務(wù)都沒有發(fā)票,有的是些那種門頭店,都不提供發(fā)票
84785044
2020 11/04 16:47
再有就是,所得稅繳納的稅費(fèi)是利潤表中的 那個(gè)所得稅欄吧
冉老師
2020 11/04 17:14
你好,是的,你說的對(duì),沒有發(fā)票的話,就要納稅調(diào)增了
84785044
2020 11/04 17:21
納稅調(diào)增的話,具體是怎么操作的呢?都是正常做賬操作吧,也是合規(guī)的吧,沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
冉老師
2020 11/04 17:23
你好,不需要賬務(wù)處理,就是匯算清繳時(shí),按照明細(xì)表要求納稅調(diào)增即可
84785044
2020 11/04 17:32
具體需要怎么寫分錄呢?怎么操作呢?有具體的做賬步驟之類的嗎?
冉老師
2020 11/04 17:34
你好,納稅調(diào)整不涉及賬務(wù)處理,不用做賬的
84785044
2020 11/04 17:35
那怎么寫分錄呢?就是進(jìn)賬了20萬,然后開了20萬的發(fā)票,怎么做賬不會(huì)交企業(yè)所得稅或少交企業(yè)所得稅呢?
冉老師
2020 11/04 17:36
那你要那支付,或者代付,分錄如下 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款
84785044
2020 11/04 17:42
那這樣寫的話是沒有企業(yè)所得稅了嗎
冉老師
2020 11/04 17:45
如果利潤是小于等于零的,就是不用繳納
84785044
2020 11/04 17:46
哦哦好的呢,謝謝,沒有成本發(fā)票也是可以的是吧
冉老師
2020 11/04 19:19
沒有發(fā)票不行,稅局不認(rèn)
84785044
2020 11/05 08:57
那工人薪資出去的費(fèi)用呢?
冉老師
2020 11/05 08:57
你要,工人工資只要有發(fā)放的工資表,是不需要發(fā)票的,就可以稅前扣除
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