問題已解決
銷項進(jìn)項稅額抵扣,還要寫分錄嗎?



你好,需要做分錄的
是進(jìn)項大于銷項,還是銷項大于進(jìn)項呢?
2020 10/19 15:44

84785038 

2020 10/19 15:46
進(jìn)項大于銷項怎么寫?進(jìn)項小于銷項呢?

鄒老師 

2020 10/19 15:52
你好
如果是進(jìn)項大于銷項,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
進(jìn)項小于銷項,
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84785038 

2020 10/19 15:56
老師 這個分錄是在期末計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還是什么時候?

鄒老師 

2020 10/19 16:02
你好,是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候做?

84785038 

2020 10/19 16:13
那進(jìn)項大于銷項 期末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是有借方余額的對吧?不用管放著下月留抵對嗎?
銷項大于進(jìn)項 期末應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是有貸方余額的對吧?等著次月交稅就行了?

鄒老師 

2020 10/19 16:15
你好
1,進(jìn)項大于銷項,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)是有借方余額的,放著不管,下個月直接抵扣就是了
2,銷項大于進(jìn)項,是的,是這樣的?

84785038 

2020 10/19 16:16
謝謝老師耐心解答~

鄒老師 

2020 10/19 16:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
