問題已解決
小規(guī)模季報,本季度均為代開專票,并且稅率都是1%開的,不是3%。增值稅申報表的16行本期應納稅額減征額的數如果按不含稅銷售額的2%填寫,那么明細表的本期實際抵減稅額怎么填寫



這個不是期初,這個填寫是2.3.4列相同等于主表減征額下面
2020 10/19 14:45

84784996 

2020 10/19 14:48
不太明白。您告訴我數,或者算法

maize老師 

2020 10/19 14:56
519.8填寫減免表減免下面2.3.4列,沒有期初,你期初咋來的

84784996 

2020 10/19 15:02
明細表的2列本期發(fā)生額是不是我本季度實際繳納的增值稅額?4列實際遞減稅額是不含稅銷售額的2%,對嗎?

maize老師 

2020 10/19 15:10
你說減免表?不是,都是實際抵減=不含稅銷售額的2%

84784996 

2020 10/19 15:15
那么我同樣填寫519.8,

maize老師 

2020 10/19 15:19
期初不需要填寫,這個,期初沒有金額

84784996 

2020 10/19 15:21
期初是自動出來的,那可能是我之前報的就有問題,現在該怎么處理呢?

maize老師 

2020 10/19 15:23
需要去更正之前申報,這個之前沒有期末數
