問題已解決
老師,稅務(wù)局退回的工會經(jīng)費怎么做分錄?



你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費
2020 10/17 16:23

84784992 

2020 10/17 16:29
老師,那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎?一直這樣掛著嗎?可不可以做:借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費,借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:管理費用(紅字)?

王超老師 

2020 10/17 16:31
是的,這個其他應(yīng)付款后續(xù)要根據(jù)你們公司的實際情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
比如,是獎勵給員工的,那么要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的。不建議你直接寫這樣的分錄的
