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#提問#老師,進項稅大于銷項稅怎么做賬呢,增值稅和附加稅怎么申報呢



你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020 10/16 17:24

84785012 

2020 10/16 17:25
老師,報稅時怎么申報呢,銷項稅減進項稅成負數(shù)了

84785012 

2020 10/16 17:25
增值稅和附加稅怎么申報呢

紫藤老師 

2020 10/16 17:26
你好!附加稅0申報就可以了。

84785012 

2020 10/16 17:27
老師,增值稅怎么申報呢

84785012 

2020 10/16 17:27
增值稅進項稅那怎么填寫呢

紫藤老師 

2020 10/16 17:28
增值稅進項稅據(jù)實填寫

84785012 

2020 10/16 17:33
老師,那個負數(shù)差額怎么往報表里填呢

紫藤老師 

2020 10/16 17:33
你填寫銷項和進項即可
