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問題已解決

老師,想問一下,賬務(wù)處理中,應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅(進項稅)用不用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面?

84784982| 提問時間:2020 09/30 08:40
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 不需要結(jié)轉(zhuǎn) 按照差額計入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020 09/30 08:40
84784982
2020 09/30 08:46
分錄怎么寫?銷>進還有進>銷的?
84784982
2020 09/30 08:52
銷項大于進項和進項大于銷項的分錄?
軼塵老師
2020 09/30 08:54
增值稅的賬務(wù)處理實錄: 1、進項稅額”的賬務(wù)處理 (1)國內(nèi)購進貨物。企業(yè)在國內(nèi)采購的貨物,按照增值稅發(fā)票上注明的增值稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務(wù)處理 (1)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)(包括將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現(xiàn)的銷售收入和按規(guī)定收取的增值稅額: 借:應(yīng)收賬款/應(yīng)收票據(jù)/銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業(yè)應(yīng)當將當月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(jù)(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字: 對于當月應(yīng)交未交的增值稅, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84784982
2020 09/30 10:23
那如果是多交的呢?
軼塵老師
2020 09/30 10:25
進項大于銷項的 暫時不做賬務(wù)處理!
84784982
2020 09/30 10:27
轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅不都是二級科目嗎
84784982
2020 09/30 10:32
當月進項大于銷項,成本票均已入賬,但是實際未抵扣那么多,怎么做賬務(wù)處理
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