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固定資產車頂賬怎么做分錄了



你好
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備
貸:固定資產
銷售變價:
借:應付賬款 /其他應付款
貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額)
結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理
貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益
貸:固定資產清理
2020 09/18 10:29

84785026 

2020 09/18 10:31
頂了工程款怎么做

玲老師 

2020 09/18 10:32
您好
,您是用固定資產頂帳的那一方對嗎?如果是的話,您就把銷售變價借方第一個科目用應付賬款,其他科目不變就可以了

84785026 

2020 09/18 11:07
老師分錄怎么做了就是把車頂了工程款

玲老師 

2020 09/18 11:10
您好,
是的,車子是你的固定資產,您頂帳需要做固定資產清理,然后沒有收到錢,因為那個錢是頂了應付賬款,上面那個分錄就對,

84785026 

2020 09/18 11:12
能寫個分錄嗎?

玲老師 

2020 09/18 11:14
你好
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備
貸:固定資產
銷售變價:
借:應付賬款 /其他應付款
貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額)
結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理
貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益
貸:固定資產清理

玲老師 

2020 09/18 11:15
你好
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備
貸:固定資產
銷售變價:
借:應付賬款
貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額)
結轉固定資產清埋:
清理盈余
借:固定資產清理
貸:資產處置損益
清理虧損時
借: 資產處置損益
貸:固定資產清理

84785026 

2020 09/18 11:16
怎么就能變成應付帳款,因為賬上就沒有應付

玲老師 

2020 09/18 11:17
您好
,您不是欠對方的工程款嗎?工程款您沒有支付時,賬上應該掛應付賬款的,

84785026 

2020 09/18 11:18
咱們賬上就是預付賬款,沒有應付,昨天不會做

玲老師 

2020 09/18 11:20
你好,
如果原來您賬上掛的是預付,您現(xiàn)在就沖預付
正規(guī)是應付賬款科目,因為是您欠人家工程款,應該是應付賬款,
