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請(qǐng)問上月了開了十萬 紅沖2萬 應(yīng)該交稅的不應(yīng)該是8萬嗎?怎么還是10萬呢?

84785030| 提問時(shí)間:2020 09/11 11:33
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
你紅沖是下月紅沖的嗎?如果是下月紅沖的,上月開的10萬還得按10萬交稅
2020 09/11 11:34
84785030
2020 09/11 14:04
上個(gè)月紅沖的
王老師1
2020 09/11 14:06
也就是當(dāng)月開10萬,當(dāng)月紅沖2萬?這樣的話,銷售額是8萬的,不會(huì)是10萬,你看發(fā)票匯總表得看實(shí)際銷售額那欄
84785030
2020 09/11 14:12
我紅沖的以前年度開的發(fā)票有影響嗎?17年開的
王老師1
2020 09/11 14:15
那當(dāng)月申報(bào)就按照當(dāng)月的銷售額減去紅沖的金額來申報(bào)就行
84785030
2020 09/11 14:49
請(qǐng)問附表一也是正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額填在9%那欄的銷售額和銷項(xiàng)稅額? 附表三又怎么填?
王老師1
2020 09/11 14:56
附表一也是正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票的金額填在9%那欄的銷售額和銷項(xiàng)稅額?—是的 附表三又怎么填?—附表三是有應(yīng)稅扣除項(xiàng)目的才需要填
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