問題已解決
老師,商家錢收到后我們要正常支付司機運費,又怎么做賬,之前預付的運費怎么轉(zhuǎn)出



你好 你描述下你具體業(yè)務 才好判斷科目
2020 09/07 14:16

84784962 

2020 09/07 17:03
我們是物流中間商。對接像京東貨倉那種,我們招司機去拉貨,一般他們把運費沒有結(jié)給我們,我們要先預支給司機

meizi老師 

2020 09/07 17:11
你好 那這個運費部分就是你們的主營業(yè)務成本的。 預支做借其他應收款-司機貸銀行存款。 到時做借主營業(yè)務成本貸其他應收款等

84784962 

2020 09/07 19:17
我看之前的會計做的賬,預付司機運費是:借,其他應收款 貸,銀行存款。收到給我們結(jié)的錢是:借,銀行存款,貸,應收賬款還是主營業(yè)務收入

meizi老師 

2020 09/07 19:18
你好 你們的錢這個計入主營業(yè)務收入。 支付給司機的做主營業(yè)務成本的結(jié)轉(zhuǎn)

84784962 

2020 09/07 19:21
我們還沒有收到過,那是不是主營業(yè)務收入和應收賬款都可以,那主營業(yè)務收入對應的是主營業(yè)務成本,是不是用應收賬款了,結(jié)轉(zhuǎn)其他應收款就從應收賬款轉(zhuǎn)就不用主營業(yè)務成本了

meizi老師 

2020 09/07 19:22
你好 沒有收到就掛應收賬款 和收入做賬了。 你收入做賬了就對應結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本 。 需要轉(zhuǎn)的。 你最開始是做的其他應收款處理的。

84784962 

2020 09/07 19:23
要是用應收賬款這個賬戶呢?結(jié)轉(zhuǎn)從哪轉(zhuǎn)

meizi老師 

2020 09/07 19:24
你好 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 。 你之前做借其他應收款貸銀行存款。 借主營業(yè)務成本貸其他應收款 。 收到錢 借銀行存款貸應收賬款。

84784962 

2020 09/07 19:26
沒有掛應收賬款可以嗎/收到錢直接做賬

meizi老師 

2020 09/07 19:27
你好 你需要提前做應收賬款地 如果當時已經(jīng)符合收入條件了。 萬一收款和收入的時間跨月了就不行的

84784962 

2020 09/07 19:43
之前的會計6月的都沒做,主要是我們這個結(jié)款有周期,我這邊做的是內(nèi)賬

meizi老師 

2020 09/07 19:44
你好 內(nèi)賬的話看你老板要求 。 因為外賬涉及稅費的情況。 內(nèi)賬 如果你們老板同意可以按你開票出去做賬
