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老師,請教一下,我這個月增值稅有留抵,有關(guān)增值稅的憑證該怎樣做呢?



你好,我這個月增值稅有留抵,賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020 09/07 08:55

老師,請教一下,我這個月增值稅有留抵,有關(guān)增值稅的憑證該怎樣做呢?
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