問題已解決
老師問一下,A公司**在我們公司用的我們公司的資質(zhì),然后他們的項目需要開票,這個票只能我們開具,錢會打到我們公司的賬上,然后再給他們轉(zhuǎn)過去。這個會計分錄怎么做呀



借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020 09/02 14:27

84784996 

2020 09/02 15:58
老師,這個可以這樣弄嘛?

meizi老師 

2020 09/02 16:03
你好 是的 你掛往來。 最好是有讓對開票給你們 到時你們支付要有發(fā)票給你們的

84784996 

2020 09/02 16:06
我們要給他們開發(fā)票的,你既然開發(fā)票那不是收入嘛

meizi老師 

2020 09/02 16:09
你好 你開票出去 你是收入 。 你要轉(zhuǎn)款給**人 就要他們給你們發(fā)票做成本

84784996 

2020 09/02 16:11
那給他們轉(zhuǎn)出怎么做賬呀

meizi老師 

2020 09/02 16:22
你好 讓對方開票給你們。 你做 成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

84784996 

2020 09/02 16:39
老師第一個分錄我沒懂

84784996 

2020 09/02 16:46
開票后錢轉(zhuǎn)到我賬戶時:借:銀行存款42萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入42萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.2萬,其他應(yīng)付款41.8萬。

84784996 

2020 09/02 16:46
老師,我理解的對不對呀

meizi老師 

2020 09/02 17:02
給你舉例下 。你看看附件資料 理解下 。

84784996 

2020 09/02 17:05
可以按收入進(jìn)來唄

meizi老師 

2020 09/02 17:07
你好 你本來也得做收入的。 因為是以你公司名義開出去發(fā)票的

84784996 

2020 09/02 17:08
然后轉(zhuǎn)出時,讓他們開票我們?nèi)氤杀締h

84784996 

2020 09/02 17:08
我理解的對不

meizi老師 

2020 09/02 17:12
嗯 是的 就是要對方給你發(fā)票 做成本。 這樣才合理

84784996 

2020 09/02 17:13
可是42萬呢怎么做成,他們也**在我們公司這

84784996 

2020 09/02 17:13
他們也沒有原料啥的

meizi老師 

2020 09/02 17:15
你好 讓對方自己想辦法給你們發(fā)票 。比如人工費 材料費 等

84784996 

2020 09/02 17:16
好。也只能這么做。因為也不能做成借款唄

meizi老師 

2020 09/02 17:20
你好 是的 你有收入了 你得有對應(yīng)成本 。 對方付給你發(fā)票 你支付款給對方才合理的。

84784996 

2020 09/02 17:21
那成本票比收入票底

84784996 

2020 09/02 17:22
可能全額給他打不過去

meizi老師 

2020 09/02 17:27
你好 本來也不可能全額打款給他們的 。 你們還得收取管理費用的。 到時你還得開票給他們 。這管理費用你還得做其他業(yè)務(wù)收入報稅的。
