問題已解決
直接銷售外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票含稅價款50w,為什么也要交增值稅銷項稅額?不是已稅了嘛?



你好,直接銷售外購已稅煙絲,——外購時支付的增值稅是可以做進項在銷項中的抵扣的;
2020 08/21 11:35

84784986 

2020 08/21 11:36
在消費稅中也可以抵扣是嗎?

84784986 

2020 08/21 11:39
這一題是直接算在銷項稅額中了,你說的是進項稅抵扣銷項稅,但是這個題的答案,是跟銷項稅算一起了啊?

84784986 

2020 08/21 11:40
算消費稅的時候,扣除了生產(chǎn)領(lǐng)用的外購已稅煙絲

立紅老師 

2020 08/21 11:42
你好,就是需要計算銷項;然后購入時的進項再在銷項中抵扣;不是說購入時支付了增值稅,銷售時就不需要計算銷項了;

84784986 

2020 08/21 11:48
計算消費稅的時候、可以扣除外購已稅煙絲的消費稅

立紅老師 

2020 08/21 12:27
你好,計算消費稅的時候、可以扣除外購已稅煙絲的消費稅——是可以的;
