問題已解決
請問老師財(cái)政代管資金賬務(wù)怎么做



你好,收到的時候‘
計(jì)入其他應(yīng)付款
2020 08/14 11:25

84785002 

2020 08/14 11:26
要做預(yù)算會計(jì)嗎?

紫藤老師 

2020 08/14 11:26
你好,不需要做預(yù)算會計(jì)

84785002 

2020 08/14 11:29
如果代管資金付費(fèi)用是不是做相反分錄呢?借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款

紫藤老師 

2020 08/14 11:31
對的,你的理解是正確的

84785002 

2020 08/14 11:33
那去年收到是我們預(yù)算會計(jì)做的事,借:其他預(yù)算收入,貸資金結(jié)存,那今年不做預(yù)算會計(jì),結(jié)轉(zhuǎn)后資金結(jié)存里的資金怎么弄

紫藤老師 

2020 08/14 11:33
借:其他預(yù)算收入,貸資金結(jié)存,就需要做預(yù)算會計(jì)了

84785002 

2020 08/14 11:35
那意思是今年得按照去年的來做是嗎?可以給它沖掉沒

紫藤老師 

2020 08/14 11:35
借 事業(yè)支出 貸 資金結(jié)存

84785002 

2020 08/14 11:38
這是把它沖掉的分錄嗎?

紫藤老師 

2020 08/14 11:38
對的,你的理解是正確的

84785002 

2020 08/14 11:42
這樣的話,年末會不會出現(xiàn)財(cái)務(wù)支出與預(yù)算支出不等的情況

紫藤老師 

2020 08/14 11:42
不會出現(xiàn)財(cái)務(wù)支出與預(yù)算支出不等的情況

84785002 

2020 08/14 11:46
預(yù)算會計(jì)做了支出,財(cái)務(wù)會計(jì)這邊沒做支出???

紫藤老師 

2020 08/14 11:50
借業(yè)務(wù)活動費(fèi)
貸銀行存款
