問題已解決
老師,申報增值稅時,讀取的銷項稅比實際發(fā)票多了0.01,該怎么處理?



你好,按讀取的申報,賬上沖減這1分的收入就可以
2020 08/13 13:47

84784966 

2020 08/13 13:52
按賬面上計提增值稅,然后調(diào)整尾差額增值稅,然后計提附加費嗎?

84784966 

2020 08/13 13:53
是這個月調(diào)整增值稅差額嗎,分錄該怎么寫

小云老師 

2020 08/13 13:54
借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費

84784966 

2020 08/13 13:58
我申報時,讀取的主營業(yè)務(wù)收入沒有差異,不能這么調(diào)整吧

小云老師 

2020 08/13 14:07
那你就把主營業(yè)務(wù)收入換成管理費用
