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6月份已經(jīng)支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經(jīng)結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?



把之前的制造費用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
2020 08/11 09:24

6月份已經(jīng)支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經(jīng)結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
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