問題已解決
如果是先對公付款,后期再拿發(fā)票來沖賬,屬于管理費用這一類的,我想知道 前面付款 和后面那發(fā)票沖賬的分錄怎么做



同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。回來發(fā)票做借費用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020 08/07 11:49

84785019 

2020 08/07 11:52
為什么要用其他應(yīng)收款?

84785019 

2020 08/07 11:55
不理解付款的時候 為什么用其他應(yīng)收款科目

森林老師 

2020 08/07 11:55
你付出錢,不知道要干嘛,應(yīng)該要收回來的,所以其他應(yīng)收款

84785019 

2020 08/07 11:58
比如說 付款的時候 知道這個是律師費的情況下 只是沒發(fā)票 還是借其他應(yīng)收款嗎

森林老師 

2020 08/07 11:59
同學(xué),您好,是這樣的。

84785019 

2020 08/07 11:59
如果付款的時候 直接有發(fā)票的情況下 就可以直接 借管理費用 貸 銀行存款嗎

森林老師 

2020 08/07 12:01
同學(xué),您好,是這樣的。

84785019 

2020 08/07 14:07
謝謝老師,知道了

森林老師 

2020 08/07 14:16
同學(xué),您好,不客氣的。
