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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好,請問以前年度多計提的應(yīng)交稅費(fèi)累計掛賬如何處理



你好,要調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,
2020 08/03 17:55

84785037 

2020 08/03 18:00
好的,謝謝是虧損的,不用補(bǔ)企業(yè)所得稅那個分錄把

莊老師 

2020 08/03 18:00
你好,是的,是這樣處理的,

84785037 

2020 08/04 15:24
填寫申報表利潤表的時候要調(diào)整嗎,

莊老師 

2020 08/04 15:56
你好,填寫申報表利潤表的時候不用調(diào)整,會計分錄調(diào)整,

84785037 

2020 08/04 16:01
好的謝謝

莊老師 

2020 08/04 16:03
應(yīng)該的,祝你學(xué)習(xí)快樂
