當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,6月份計(jì)提工資了,但是發(fā)放的時(shí)候有一個(gè)人的工資沒(méi)發(fā),也沒(méi)有記入其他應(yīng)付款。7月份給這個(gè)人發(fā)放工資的時(shí)候,如何做分錄呢?



你好,那么就是應(yīng)付職工薪酬是有余額,余額就是這個(gè)人的工資,對(duì)么?7月發(fā)的時(shí)候直接按總數(shù)沖減應(yīng)付職工薪酬就可以。
2020 07/29 11:18

84785008 

2020 07/29 11:21
好的老師。
老師,再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,工資、社保我是7月份計(jì)提7月份的,然后再發(fā)放。
還是說(shuō)應(yīng)該是7月份計(jì)提8月份的,這樣以此類(lèi)推

立紅老師 

2020 07/29 11:32
你好,
如果企業(yè)已前一直是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,那么以后也是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,這個(gè)沒(méi)有特殊要求說(shuō)當(dāng)月計(jì)提的必須是下月的。
