問題已解決
有一項固定資產(chǎn)處理了,做賬務(wù)處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了,需要怎么做啊



你好,做賬務(wù)處理時發(fā)現(xiàn)折舊多提了,就沖銷之前多計提的金額
借;累計折舊,貸; 管理費(fèi)用等科目
2020 07/25 10:49

84785029 

2020 07/25 10:51
多提的金額較大呢,這樣管理費(fèi)用不就異常了嗎

鄒老師 

2020 07/25 10:51
你好,如果是當(dāng)年的,計入當(dāng)年損益,比如管理費(fèi)用,如果是跨年了,就通過以前年度損益調(diào)整科目核算

84785029 

2020 07/25 10:52
好的,謝謝

鄒老師 

2020 07/25 10:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

84785029 

2020 07/25 10:56
以前年度損益調(diào)整是得設(shè)置這個科目嗎

鄒老師 

2020 07/25 10:57
你好,以前年度損益調(diào)整是軟件自帶的科目

84785029 

2020 07/25 10:58
我沒有設(shè)置這個科目可以通過那個科目過度嗎

鄒老師 

2020 07/25 10:58
你好,沒有設(shè)置,就需要增加這個科目 核算就是了,而不是通過哪個科目過渡

84785029 

2020 07/25 10:59
哦哦,好的

鄒老師 

2020 07/25 11:00
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
