問(wèn)題已解決
計(jì)提材料費(fèi),借工程施工,貸應(yīng)付帳款。有票借應(yīng)付帳款 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付帳款,行嗎



你好,取得發(fā)票應(yīng)當(dāng)把之前 計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做分錄才是的
借;應(yīng)付帳款,貸;工程施工
借;工程施工,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
2020 07/24 21:35

84784947 

2020 07/24 21:37
可是計(jì)提的多,沖不完,可以紅沖一部分嗎

鄒老師 

2020 07/24 21:38
你好,取得發(fā)票,需要把之前計(jì)提全部沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄才是的

84784947 

2020 07/24 21:43
現(xiàn)在工程款到帳100萬(wàn),扣稅扣管理費(fèi),還有90萬(wàn),要付給施工人人工費(fèi)30萬(wàn),材料費(fèi)60萬(wàn),怎么做分錄

鄒老師 

2020 07/24 21:45
你好
工程款到帳100萬(wàn),借;銀行存款100萬(wàn),貸;工程結(jié)算100萬(wàn)
付給施工人人工費(fèi)30萬(wàn),材料費(fèi)60萬(wàn),借;工程施工——合同成本 90萬(wàn),貸;原材料60萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬 30萬(wàn)
借;原材料60萬(wàn),應(yīng)付職工薪酬 30萬(wàn),貸;銀行存款 90萬(wàn)

84784947 

2020 07/24 21:48
老師,原材料可以用別的科目嗎

鄒老師 

2020 07/24 21:57
你好,材料費(fèi)必須通過(guò)原材料科目核算的

84784947 

2020 07/24 22:01
老師我們是建筑工司,項(xiàng)目是**的,怎么走合適

鄒老師 

2020 07/24 23:54
你好,建筑公司**的項(xiàng)目,外賬的材料費(fèi)還是需要通過(guò)原材料科目核算才是的
