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老師,我們從零余額轉(zhuǎn)賬支出一筆事業(yè)支出,現(xiàn)金走一筆職工社保代扣款,再存入銀行,怎么做賬,我被繞暈了

84784967| 提問時(shí)間:2020 07/20 11:06
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,其他應(yīng)付款 貸,零余額賬戶用款額度 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 預(yù)算會(huì)計(jì),不做處理,實(shí)際支付給社保時(shí) 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存~貨幣資金
2020 07/20 12:44
84784967
2020 07/20 14:30
老師,代扣社保部分存入基本戶不用記作應(yīng)付職工薪酬嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 07/20 15:07
如果說是個(gè)人部分的話,需要的呀,你這個(gè)是就是在應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候減少應(yīng)付職工薪酬。 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 其他應(yīng)收款 你在扣的時(shí)候是通過其他應(yīng)收款核算的呀。
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