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問(wèn)題已解決

老師,小微企業(yè)免征增值稅的分錄怎么做呢,銷(xiāo)售時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,可是季度完這個(gè)稅不是不用交嗎 賬上就一直有這個(gè)余額,要怎么處理這個(gè)呢?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/16 10:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
免征時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2020 07/16 10:04
84784993
2020 07/16 10:05
那這個(gè)需要看企業(yè)的會(huì)計(jì)制度嘛?是不是還能記其他收益呢
辜老師
2020 07/16 10:06
是的,新準(zhǔn)則的可以計(jì)入其他收益
84784993
2020 07/16 10:07
還有就是。這種情況下附加稅需不需要計(jì)提呀 申報(bào)的時(shí)候那個(gè)申報(bào)表里附加稅計(jì)稅依據(jù)那里增值稅都是填o的
辜老師
2020 07/16 10:09
附加稅不用計(jì)提的,直接0申報(bào)
84784993
2020 07/16 10:09
好的謝謝老師
辜老師
2020 07/16 10:11
好的,客氣,幫到你就好
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