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問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表季報時,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款可不可以是負(fù)數(shù)進(jìn)行申報???

84785042| 提問時間:2020 07/14 17:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,其他應(yīng)付款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款不可以按負(fù)數(shù)填寫的
2020 07/14 17:01
84785042
2020 07/14 17:03
那請問應(yīng)該怎么調(diào)整???
鄒老師
2020 07/14 17:07
你好,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到其他應(yīng)收款填寫 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)付賬款填寫 預(yù)收賬款負(fù)數(shù),需要調(diào)整到應(yīng)收賬款填寫
84785042
2020 07/14 17:09
老師,做的帳上面需要調(diào)整科目嘛?還是只要申報時資產(chǎn)負(fù)債表上調(diào)整啊
鄒老師
2020 07/14 17:12
你好,只需要在報表上調(diào)整填寫就是了,本身的賬務(wù)不需要做調(diào)整
84785042
2020 07/14 17:13
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2020 07/14 17:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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