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增值稅附表4填寫了280稅盤年費(fèi),可以全額抵減,但是主表沒有顯示,附加稅報(bào)表帶出來的也是減免之前的數(shù),我應(yīng)該怎么操作?



你的主表填寫在應(yīng)納稅減征額里面手動(dòng)填寫,填寫之后再保存增值稅,在申報(bào)的
附加稅才能修改過來。
2020 07/14 15:14

增值稅附表4填寫了280稅盤年費(fèi),可以全額抵減,但是主表沒有顯示,附加稅報(bào)表帶出來的也是減免之前的數(shù),我應(yīng)該怎么操作?
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