問題已解決
有一個負數(shù)發(fā)票,這個月不能抵稅,但是帳上已經(jīng)低了,我要怎么做賬,結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)做成負數(shù)的了,但是附加稅改不了



您好,結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)做成負數(shù)的了,--請具體說一下,這個
2020 07/14 14:43

84784960 

2020 07/14 14:48
就是有一張負數(shù)的發(fā)票,低不了稅,但是賬上已經(jīng)低了,附加稅我要怎么做?但是附加稅是根據(jù)增值稅變動的,這個不會變動,我不知道是什么原因

張艷老師 

2020 07/14 15:20
就是有一張負數(shù)的發(fā)票,低不了稅,但是賬上已經(jīng)低了,附加稅我要怎么做?--要把賬上已經(jīng)抵稅的分錄給反沖回來,恢復過來。 附加稅應該按實際應納增值稅為基數(shù)進行計算。

84784960 

2020 07/14 15:31
但是我實際繳納的增值稅是12443.69附加稅也是1244.3,在賬上附加稅就是7百多

張艷老師 

2020 07/14 15:36
那您賬上的附加稅數(shù)字是不對的,應該按12443.69為基數(shù)計提附加稅的。

84784960 

2020 07/14 15:39
就是改不過來啊!而且是自動生成的,我手動改了也跳不了

張艷老師 

2020 07/14 15:40
這個附加稅是自己做的憑證,怎么是自動生成的呢?

84784960 

2020 07/14 15:40
系統(tǒng)里自帶的,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,就自動計提了

84784960 

2020 07/14 15:42
增值稅是有一張負數(shù)發(fā)票我做負數(shù)的才沖回來,但是附加稅就不會跟著變,還是按原來的金額計提

張艷老師 

2020 07/14 15:44
這個附加稅的憑證不可以手工制單嗎?
還有請把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄上傳一下,可以嗎?

84784960 

2020 07/14 15:47
不可以手工的,都是增值稅出來就自動生成了

張艷老師 

2020 07/14 15:51
現(xiàn)在想知道您實際繳納的12443.69是肯定對的吧?
那第三章紅字發(fā)票,是因為取得紅字發(fā)票才做的嘛?那個紅字發(fā)票是專票嗎?具體是什么業(yè)務取得的紅字發(fā)票?

84784960 

2020 07/14 15:53
是實際繳納的,紅字發(fā)票是我們自己開的,但是這個月沒有開13稅率的票,那張是6稅率的票,低不了13的稅,,本來才用交七千多的。

張艷老師 

2020 07/14 15:55
1、是這個月沒有開13稅率的票,那張是6稅率的票,低不了13的稅--請把這段具體說一下
2、本來才用交七千多的。--您是不是把這個月開具的紅字發(fā)票,給做到上個月賬里面了呢?

84784960 

2020 07/14 15:58
意思那張紅字發(fā)票是6的,但是這個月開的都是13的,所以抵不了稅,但是帳上已經(jīng)做了抵了,6月開的本來就是用了抵本月的增值稅的,

84784960 

2020 07/14 15:59
藍字發(fā)票已經(jīng)開出去了,正確的都開出去了,但是紅字發(fā)票次月才開

張艷老師 

2020 07/14 16:00
我建議這樣處理試一下,將上面三個圖片的分錄都反沖回去,然后先做這個紅字分錄的憑證,然后再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后自動計提一下附加稅??纯磾?shù)字有變化嗎?
