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問(wèn)題已解決

前期財(cái)務(wù)做固定資產(chǎn)時(shí)候,在管理里面固定資產(chǎn)的原值填的是含稅的金額,在做賬里面填的是不含稅金額,導(dǎo)致我本月的原值不符,我該怎么操作

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 14:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
你好,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的入賬金額是不含稅的
2020 07/14 14:22
84784972
2020 07/14 14:24
我知道的,但是他賬里面固定資產(chǎn)是不含稅的,抵扣掉了,固定資產(chǎn)卡片是不含稅的
樸老師
2020 07/14 14:30
你把含稅的金額改成不含稅就行了
84784972
2020 07/14 14:44
固定資產(chǎn)卡片里面前期已經(jīng)結(jié)賬了,無(wú)法修改
樸老師
2020 07/14 14:49
反結(jié)賬修改的哦,要這樣
84784972
2020 07/14 14:50
反結(jié)賬了,還是不行
樸老師
2020 07/14 14:56
哪里不行?提示什么
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