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問(wèn)題已解決

還沒(méi)有抵扣的但是申報(bào)了的加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 11:34
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 加計(jì)抵扣是按照本期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
2020 07/14 11:35
84785042
2020 07/14 11:36
怎么是未交增值稅????
軼塵老師
2020 07/14 11:37
加計(jì)抵減的計(jì)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785042
2020 07/14 11:38
銷項(xiàng)稅額才是計(jì)入未交增值稅吧?
軼塵老師
2020 07/14 11:39
按照上面的分錄去做
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