問題已解決
前年簽訂廣告宣傳合同,款未付,已收到發(fā)票,當(dāng)時做賬借:銷售費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在已經(jīng)合同解除,現(xiàn)在跨年沖銷,如何做賬



貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2020 07/13 10:31

84785005 

2020 07/13 10:49
若收到發(fā)票為專票,按照上述業(yè)務(wù)如何做賬

軼塵老師 

2020 07/13 11:07
貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字)
