問題已解決
老師您好,不能開專票的項目開了專票,怎么處理,先認(rèn)證了,做賬再轉(zhuǎn)出嗎?



您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認(rèn)證,后做進項稅轉(zhuǎn)出就好。
2020 07/08 09:37

84785014 

2020 07/08 09:39
進項轉(zhuǎn)出分錄怎么做?認(rèn)證后選項稅額直接跳轉(zhuǎn)申報系統(tǒng),不能抵扣的那部分怎么處理,表里有進項轉(zhuǎn)出這一項嗎

微微老師 

2020 07/08 09:43
您好,借:進項稅轉(zhuǎn)出 貸:進項稅
借:費用(您之前收到發(fā)票入的分錄)貸:進項稅轉(zhuǎn)出。 申報表中有進項稅轉(zhuǎn)出的一列的

84785014 

2020 07/08 17:53
老師您好,因加計遞減錯誤,補了之前月份的增值稅及附加稅怎么做賬,之前加計的放在了其他收益

微微老師 

2020 07/08 17:59
您好,那就沖掉以前的的其他收益就好

84785014 

2020 07/08 18:02
那去年的呢,怎么做,涉及損益,損益無余額

微微老師 

2020 07/08 18:04
您好,那就通過以前年度損益科目進行調(diào)整

84785014 

2020 07/08 18:05
麻煩您幫我列下分錄

微微老師 

2020 07/08 18:06
借記“以前年度損益調(diào)整”科目;貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”等科目
