問題已解決
繳納稅款的會計(jì)分錄咋做啊



借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交XX稅,貸:銀行存款
2020 07/07 11:35

84784958 

2020 07/07 11:36
五月沒開發(fā)票,把錢收了 六月開的發(fā)票
會計(jì)分錄咋做

辜老師 

2020 07/07 11:38
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

84784958 

2020 07/07 11:51
五月份沒有銷項(xiàng)稅 有進(jìn)項(xiàng)稅 分錄改咋做

辜老師 

2020 07/07 11:58
5月不用確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅啊

84784958 

2020 07/07 11:59
正常借記進(jìn)項(xiàng)稅是不是就可以,下個(gè)月直接留底了

辜老師 

2020 07/07 12:00
是的,你的理解是對的

84784958 

2020 07/07 12:01
好的謝謝

辜老師 

2020 07/07 12:33
好的,客氣,幫到你就好
