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老師好請教一下,2019年11月銷項稅額怎么借轉(zhuǎn)平,我的銷項稅額余額在貸方



你好,銷項稅期末余額是在貸方,期末要把銷項減去進項的差額計算為應繳納的增值稅,借:應交稅費-增值稅(銷項),貸:應交稅費-增值稅(進項)、應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。借:應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅
2020 07/05 19:58

老師好請教一下,2019年11月銷項稅額怎么借轉(zhuǎn)平,我的銷項稅額余額在貸方
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