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問題已解決

你好,我公司18年虛開了一張進項發(fā)票,現(xiàn)在稅務局查出來了,需要更正企業(yè)所得稅年報,應該如何更正呢,在納稅調整項目明細表哪欄填寫?

84785017| 提問時間:2020 07/03 08:36
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,視同無票支出,在A105000第30行1列填寫即可。
2020 07/03 08:40
84785017
2020 07/03 08:50
稅務局還需要提交情況說明,那個調增當度的應納稅所得額合計是哪個數?是虛開發(fā)票的票額嗎?
小林老師
2020 07/03 08:53
您好,是的,是發(fā)票的全部金額,含增值稅。您還要把增值稅進項轉出。
84785017
2020 07/03 10:01
那我19年的企業(yè)所得稅年報虧損明細表要如何修改呢,要在分立轉出的虧損額填寫發(fā)票金額嗎,還是我需要重新更正整個年報?
84785017
2020 07/03 11:07
你好,還在嗎
小林老師
2020 07/03 12:58
您好,您企業(yè)所得稅年報虧損明細表是自動計算得出的,無需人工填寫。您的分立轉出的虧損額能否詳細解釋下。您需要重新更正整個年報。
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