問題已解決
上個月有留抵的增值稅,本月沒有銷項,但是有之前月份的進(jìn)賬做了紅字發(fā)票,請問紅字的進(jìn)項可以用留抵的增值稅沖減嗎?



你好,可以,是可以的,
2020 07/02 17:41

84784976 

2020 07/02 17:44
但是本月報稅時增值稅報表顯示讓我補(bǔ)紅字發(fā)票的稅金,這是為什么呢

立紅老師 

2020 07/02 17:47
你好,申報表上體現(xiàn)留抵稅了么?

84784976 

2020 07/02 17:48
體現(xiàn)了 但是顯示讓我補(bǔ)繳

立紅老師 

2020 07/02 17:50
你好,沖的進(jìn)項在報表中應(yīng)是進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后留抵是可以抵的

84784976 

2020 07/02 18:34
填在圖片中紅框處就行了吧

立紅老師 

2020 07/02 20:15
你好,是的,是這樣的

84784976 

2020 07/02 20:24
好的,謝謝

立紅老師 

2020 07/02 20:41
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

84784976 

2020 07/03 09:16
老師,我在附表二中填完,主表卻顯示在即征即退項目中,最后還是顯示需要補(bǔ)稅,請問是怎么回事

84784976 

2020 07/03 09:17
老師您看下圖片

立紅老師 

2020 07/03 10:18
你好,這個不應(yīng)該體現(xiàn)在即征即退項目中呢,應(yīng)該是在一般項目
