問題已解決
收到稅務轉(zhuǎn)入的待報解預算收入如何做賬?



你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款
2020 07/01 13:49

84784990 

2020 07/02 09:53
老師,退回的是殘保金,我還要做什么分錄嗎

鄒老師 

2020 07/02 10:01
你好,退回的殘保金這樣做分錄
借;銀行存款,貸;其他應付款——殘保金
借;其他應付款——殘保金,貸;以前年度損益調(diào)整

84784990 

2020 07/02 10:55
以前年度損益調(diào)整科目還要轉(zhuǎn)到利潤分配對嗎

鄒老師 

2020 07/02 10:57
你好,是的,以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的
借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤

84784990 

2020 07/02 10:59
好,謝謝老師

鄒老師 

2020 07/02 11:04
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
