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公司初建賬的時候,工資怎么計提和發(fā)放呢?入哪些科目?



1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2020 06/30 12:42

84785020 

2020 06/30 12:46
這個是平常的記賬啊。初始建賬的時候喔,比如公司5月成立的,現(xiàn)在是6月,6月做5月的賬,那先計提,然后發(fā)放就變了當月計提,當月發(fā)放咯。如果是這個月發(fā)放上個月的工資,計提本月呢

84785020 

2020 06/30 12:47
還是我理解錯了,成立的當月做賬是沒有發(fā)放工資的,只有計提,計提了當月的,下個月做賬時才有發(fā)放工資這筆憑證呢

玲老師 

2020 06/30 12:49
您好,期初建賬只是錄入期初余額和你計提工資沒有關系,你按照科目余額表錄入期初數

84785020 

2020 06/30 12:56
錄入后,第一次做賬的時候喔

玲老師 

2020 06/30 12:59
你好 期初錄入完了,工資計提 和發(fā)放就是我上面發(fā)你的分錄 還有什么疑問嗎 ?

84785020 

2020 06/30 13:05
計提是計提當月啊,發(fā)放是發(fā)放上月啊,那剛建賬,上個月無余額啊,那就應付工資數余額就一直負數咯

玲老師 

2020 06/30 13:10
您好,這個按你實際情況,如果你是第一個月計提,沒有發(fā)放,就只做計提那一步的分錄
,1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
