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問題已解決

請教老師,購原材料款已付,材料已入庫,發(fā)票未收到,但是發(fā)票金額能確定與付款金額一致是普票,請問需要先做暫估入庫嗎,具體賬務處理過程,請老師指點下

84785015| 提問時間:2020 06/29 11:19
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,可以先做暫估,借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付款,發(fā)票來了之后,沖回紅字借:原材料,貸:應付賬款-暫估應付,藍字借:原材料,貸:應付賬款-XX單位
2020 06/29 11:21
84785015
2020 06/29 11:25
老師,我是款已付了,那我付款的這個預付款在分錄中怎么沖掉,還有暫估入庫是規(guī)定必須要做暫估嗎,就是我收到票和入庫材料金額一致也必須要紅字沖回嗎?
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