問題已解決
老師 本月先支付辦公室租金、下個月才把票拿回來怎么做賬呀



你好 那你本月先做 借 管理費用-租賃費貸銀行存款 先暫估 次月收到發(fā)票 如果發(fā)票與實際租金沒差異金額。 把發(fā)票直接附本月的憑證下面 。
2020 06/23 19:09

84785025 

2020 06/23 19:15
老師 發(fā)票在次月收到但有增值稅發(fā)票來的,怎么處理呢

meizi老師 

2020 06/23 19:17
你好 那你就沖暫估 借管理費用-租賃費負數(shù) 借銀行存款 然后再按發(fā)票做借管理費用-租賃費 進項稅貸銀行存款
