問題已解決
你好,問一下,有個企業(yè)18年暫估70多萬,匯算清繳也沒給弄,我剛接手,這個怎么給處理一下,比較妥當



你好,匯算清交,你看一下是怎么做的?
2020 06/22 11:09

84785045 

2020 06/22 11:13
這個我怎么給你說,拍照嗎

郭老師 

2020 06/22 11:15
你就說你調(diào)增了沒有。

84785045 

2020 06/22 11:17
沒有,他就沒處理這個事情

郭老師 

2020 06/22 11:22
那你在20年直接紅沖就可以的。

84785045 

2020 06/22 11:23
直接紅沖利潤太高了哇

郭老師 

2020 06/22 11:24
你們就找發(fā)票來報銷代替。

84785045 

2020 06/22 11:25
能不能直接應付沖其他應付

郭老師 

2020 06/22 11:26
你好,之前分錄是怎么做的?

84785045 

2020 06/22 11:28
借應付-暫估70萬
貸主營業(yè)務成本70萬

郭老師 

2020 06/22 11:29
這個分錄不對,主營業(yè)務成本在貸方這個是
現(xiàn)在是少抵扣了

84785045 

2020 06/22 11:34
我把借貸弄反了

郭老師 

2020 06/22 11:36
紅沖的時候借主營業(yè)務成本負數(shù),貸應付賬款負數(shù)。

84785045 

2020 06/22 11:41
這樣利潤不就高了,沒法處理,我也知道咋紅沖了

郭老師 

2020 06/22 11:43
從其他應付款的話,你的其他應付款不就有余額了嗎?
還有你的二級科目也不一樣的

84785045 

2020 06/22 11:45
其他應付現(xiàn)在差的100萬,客戶老提錢,所以才想著對沖

郭老師 

2020 06/22 11:46
那你不想交稅這么做吧
我們提供的是給你的建議的
