問題已解決
稅控盤服務費入應交稅費~應交增值稅~減免稅額,這個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么操作



有對應的銷項?有的話就結(jié)轉(zhuǎn)
2020 06/11 15:36

84785001 

2020 06/11 16:00
沒懂什么意思?老師說的具體一點謝謝

顏老師 

2020 06/11 16:34
應交增值稅減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
減免稅款先做處理:
借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
再做月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應交稅費- 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費- 未交增值稅
這樣未交增值稅就是扣除減免稅款以后的實際應交增值稅。

84785001 

2020 06/11 16:41
怎么做到營業(yè)外收入里了,還要交所得稅嗎?

顏老師 

2020 06/11 16:43
那肯定的
需要交所得稅

84785001 

2020 06/11 16:52
那我這樣,借應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸管理費用可以不

顏老師 

2020 06/11 17:02
按上面的分錄做吧
