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老師,每季度開票不足30萬,減免的這部分稅款,在匯算清繳時用不用填增

84784971| 提問時間:2020 06/11 15:14
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你免的費用已經(jīng)計入營業(yè)外收入了,到利潤里就不需要調增了
2020 06/11 15:16
84784971
2020 06/11 15:20
老師,這部分免稅款也得交企業(yè)所得稅?
84784971
2020 06/11 15:20
老師,這部分免稅款也得交企業(yè)所得稅?
84784971
2020 06/11 15:45
老師,說話
佟老師
2020 06/11 15:52
是的,需要繳納所得稅
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