問題已解決
老師,每季度開票不足30萬,減免的這部分稅款,在匯算清繳時用不用填增



你好,你免的費用已經(jīng)計入營業(yè)外收入了,到利潤里就不需要調增了
2020 06/11 15:16

84784971 

2020 06/11 15:20
老師,這部分免稅款也得交企業(yè)所得稅?

84784971 

2020 06/11 15:20
老師,這部分免稅款也得交企業(yè)所得稅?

84784971 

2020 06/11 15:45
老師,說話

佟老師 

2020 06/11 15:52
是的,需要繳納所得稅
