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問(wèn)題已解決

老師們,你們好,如果前任會(huì)計(jì)在錄入以前上一年度初始數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)收應(yīng)付賬款金額漏錄入了,導(dǎo)致后期收到該款項(xiàng)過(guò)付出款項(xiàng)時(shí)又掛賬,該怎么處理啊?謝謝。

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/05 18:00
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
初始數(shù)據(jù)少錄入了,試算不會(huì)平的
2020 06/05 18:03
84785022
2020 06/05 18:21
但是她也弄平了,我也是百思不得其解?,F(xiàn)在收到應(yīng)收的款項(xiàng)前期是開票開完了的現(xiàn)在就只能掛預(yù)收了,老師你說(shuō)后期咋調(diào)整呢!
吳少琴老師
2020 06/05 19:05
那你看一下原來(lái)還少計(jì)了什么
84785022
2020 06/05 20:37
還少了應(yīng)收賬款-某公司應(yīng)有余額20萬(wàn),應(yīng)付賬款某公司50多萬(wàn)。
吳少琴老師
2020 06/05 21:39
那你補(bǔ)錄分錄處理 借應(yīng)收賬款 -某公司 貸應(yīng)付賬款
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