問題已解決
去年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)多了,導(dǎo)致庫存為負(fù)數(shù)了,實際庫存應(yīng)該為0,到時沒有注意,現(xiàn)在怎么辦



您好,您應(yīng)該沖回多計提的成本。若在今年調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整(多計提部分紅字),貸:原材料(多計提部分紅字),借:利潤分配-未分配利潤(多計提部分紅字),貸:以前年度損益調(diào)整(多計提部分紅字)。您這樣處理會影響您19年企業(yè)所得稅匯算清繳金額。您看您是否理解。
2020 06/05 16:11

84785038 

2020 06/05 16:12
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

小林老師 

2020 06/05 16:13
您好,若沒有以前年度損益調(diào)整,那您可以直接用利潤分配-未分配利潤。
