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問題已解決

實(shí)務(wù)中旅游企業(yè)選擇差額征稅,收入為向購買方收取的價(jià)款減除支付給其他旅游團(tuán)的費(fèi)用,這部分支付給其他旅游團(tuán)的費(fèi)用會(huì)開票進(jìn)來嗎,如果開了票是不是做進(jìn)項(xiàng)稅額,沒開票才做銷項(xiàng)稅額抵減?

84784956| 提問時(shí)間:2020 05/31 15:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您支付給其他旅游團(tuán)的費(fèi)用需要取得對(duì)方開具發(fā)票作為您差額征稅的憑證。因?yàn)槟遣铑~征稅,對(duì)于差額部分,即使給您開具增值稅專用發(fā)票,您也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2020 05/31 16:11
84784956
2020 05/31 16:18
如果不用差額征稅,向購買方收取的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用全額開具銷項(xiàng)專票,然后支付給旅游團(tuán)的費(fèi)用對(duì)方開具專票,這樣可以抵扣嗎?
小林老師
2020 05/31 16:32
您好,您的理解非常正確。支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
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