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問題已解決

老師您好,紅沖去年的銷售收入,分錄怎么做 ?

84785001| 提問時間:2020 05/28 18:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借應收賬款 負數(shù) 借以前年度損益調(diào)整 貸應交增值稅 負數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,
2020 05/28 18:26
84785001
2020 05/28 18:31
借利潤分配-未分配利潤 貸應付賬款或銀行存款 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 老師這樣做對不 ?
maize老師
2020 05/28 18:39
你要是沒有以前年度損益調(diào)整, 銷項稅額需要做負數(shù)這個 不是收入嗎,咋是應付賬款了,應收賬款不能做貸方需要做借方負數(shù) 借應收賬款 負數(shù) 借未分配利潤 貸應交增值稅 負數(shù)
84785001
2020 05/28 18:57
明白了,謝謝老師
maize老師
2020 05/28 19:16
好的我先回復別的學員了
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