當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)我的無(wú)形資產(chǎn)攤銷我精確到天了,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候怎么辦啊?按精確到天還是月啊?



你好 按月來(lái)攤銷的。 匯算也按月來(lái)做
2020 05/28 16:28

84785007 

2020 05/28 16:32
老師,我去年攤銷精確到天了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在匯算清繳是不是應(yīng)該按月攤銷,哪我天和月之間的差額怎么處理???謝謝老師

meizi老師 

2020 05/28 16:37
你好 攤銷按月來(lái)做 不是按天 。你們差異很大嗎

84785007 

2020 05/28 16:38
老師,差額是200左右,我匯算清繳是不是要按月算來(lái)填,差額怎么辦啊?謝謝老師了

meizi老師 

2020 05/28 16:42
你好 嗯是的 到時(shí)你注意差額 走補(bǔ)計(jì)提 就行了 如果少計(jì)提了。 按賬上報(bào) 匯算后面補(bǔ)
