問題已解決
老師我們公司掛賬其他應收款為負數,其他應付款也為負數我怎么調賬呢,還有應交稅金也是為負數



其他應付款負數一般是其他應收款借方,其他應收款負數一般是其他應付款貸方,應交稅金負數一般是應交增值稅進項稅額
2020 05/26 21:26

84785032 

2020 05/26 21:32
老師我們其他應收款為-589216.01,我是不是調成這樣:借:其他應收款589216.01貸:其他應付款589216.01,我們的其他應付款賬上顯示是-3118485,我該怎么調賬呢你看這樣對嗎借:其他應收款3118485貸:其他應付款3118485

萱萱老師 

2020 05/26 21:46
其他應收款貸方余額調到其他應付貸方,其他應付款借方余額調到其他應收借方
