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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人出售固定資產(chǎn),這個(gè)收入應(yīng)該填在申報(bào)表哪一欄?



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您出售的這個(gè)固定資產(chǎn)是貨物還是不動(dòng)產(chǎn)???
2020 05/22 15:27

84785025 

2020 05/22 15:28
貨物

張艷老師 

2020 05/22 15:30
貨物的話,就對(duì)應(yīng)填寫到主表貨物一欄就是了。
您公司該季度享受免征增值稅的政策嗎?

84785025 

2020 05/22 15:32
我按簡(jiǎn)易征收給它做的,3%減按2%

張艷老師 

2020 05/22 15:34
您先說一下您公司該季度享受免征增值稅的政策嗎?

84785025 

2020 05/22 15:35
怎么看享不享受,我們?cè)谧N中,沒有開票,無票出售

張艷老師 

2020 05/22 15:38
如果您該季度銷售額【包含未開票銷售額】沒有超過30萬的話,是免征增值稅了。就不用享受減按2%政策了。

84785025 

2020 05/22 15:39
噢,這樣啊,那沒有超過

84785025 

2020 05/22 15:39
就直接填個(gè)收入就行了嗎?

張艷老師 

2020 05/22 15:42
直接將不含稅銷售額填寫到主表第18欄就是了。

84785025 

2020 05/22 15:46
老師,我這個(gè)憑證4是不是刪掉就好了?

張艷老師 

2020 05/22 15:56
不用的,季度末再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入
